北京市朝阳区市场监督管理局机关2026年预算
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
北京市朝阳区市场监督管理局机关内设40个科室(含工会),45个基层监管所,1个综合执法大队和6个事业单位。
2. 部门职责
北京市朝阳区市场监督管理局机关贯彻落实党中央关于市场监管工作的方针政策决策部署和市委区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监管工作的集中统一领导。主要职责是:
(1)负责本区市场综合监督管理。
(2)负责本区市场主体统一登记注册。
(3)负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。
(4)负责本区反垄断统一执法。
(5)负责监督管理本区市场秩序。
(6)负责本区宏观质量管理工作。
(7)负责本区产品质量安全监督管理工作。
(8)负责本区特种设备安全监督管理。
(9)负责本区食品安全监督管理综合协调。
(10)负责本区食品安全监督管理。
(11)负责统一管理本区计量工作。
(12)负责统一管理本区标准化工作。
(13)负责统一管理本区检验检测工作。
(14)依法对认证活动实施监督检查。
(15)负责本区市场监督管理科技和信息化建设新闻宣传对外交流与合作。
(16)落实关于药品医疗器械化妆品的法律法规和相关政策。
(17)贯彻落实专利工作的法律法规和相关政策,制定本区专利工作发展规划工作计划政策措施并组织实施。
(18)完成区委区政府交办的其他任务。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年,围绕朝阳“1234”发展战略和“五宜”朝阳建设目标,以“三化五提升”为主线,在“朝监锋”党建品牌的引领下,为推动朝阳市场监管事业发展贡献更大力量,在服务朝阳区高质量发展的大局中再立新功。一是以优良工作作风助力高质量发展。全面深入贯彻落实中央八项规定精神各项要求,提炼好的做法和典型案例。加强对党内政治生活的监督,提升党内政治生活的严肃性和规范性,将廉洁风险与业务工作深度融合,持续推动行风建设走深走实。二是以产业转型升级推动高质量发展。深入贯彻落实《北京市优化营商环境条例》,吸收国内外先进经验,发挥数字化改革试点优势,精准对接企业群众需求,提高外资服务能力,吸引更多外商投资者落地北京。三是以全面深化改革牵引高质量发展。落实《北京市深入推进一体化综合监管三年行动计划》《北京市加强非现场监管提升监管效能三年行动计划》工作要求,扎实推进“一码检查”应用工作,严格规范涉企行政检查。四是以“三品一特”安全护航高质量发展。完善食品药品安全工作考核评价机制,强化对食品药品安全重大部署、重点工作落实情况的跟踪督办,有效运用“三书一函”全面推进责任落实。五是以人民群众获得感检验高质量发展。深化放心消费创建,扩大无理由退货覆盖面,优化双语维权等服务设施。加大对消费者合法权益的保护力度,全面提升消费环境的国际化、便利化、舒适化水平。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算38520.58万元,比2025年年初预算数36676.07万元增加1844.51万元,增长5.03%。其中:本年财政拨款收入38520.58万元,比2025年年初预算数36676.07万元增加1844.51万元,主要原因:人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加;本年其他资金收入0万元,与2025年持平;单位结转结余资金0万元,与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算29386.24万元,占总支出预算76.29%,比2025年年初预算数28007.18万元增加1379.06万元,增长4.92%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算9134.34万元,比2025 年年初预算数8668.89 万元增加465.45万元,增长5.37%。主要原因是老旧住宅电梯补助等专项支出增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区市场监督管理局机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算195.69万元,比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少2.01 万元,下降1.02%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。其中:
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数8.28万元,主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数187.41万元,包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算187.41万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区市场监督管理局机关政府采购预算总额5109.70万元。其中:政府采购货物预算274.25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4835.45万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区市场监督管理局机关政府购买服务预算总额5510.40万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区市场监督管理局机关机关运行经费财政拨款预算2552.30万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底,本单位共有车辆119台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表